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Praktische Anleitungen zu KI, Python, Git, SQL, Web/API, SAP/ERP und mathematischen Modellen mit Erklärungen, Codebeispielen, Quellen und Grenzen.

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SAP S/4HANA Korrekturwege für FI-Buchungseinträge und MM-Lieferantenrechnungen

Dieses Dokument beschreibt die geeigneten Korrekturwege für Finanzbuchungsbuchungseinträge im Vergleich zu Lieferantenrechnungs-Korrekturen innerhalb von SAP S/4HANA, betont Kehrung, Gutschrifts und geklärte Positionen und vermeidet allgemeine Ratschläge über Module hinweg.

SAP S/4HANA / FI / MM / Correction Routes / Reversal / Credit Memo / Cleared Items / Logistics Invoice Verification

SAP S/4HANA Buchungstag, Dokumentendatum und Diagnose von Buchungszeitraum-Ablehnungen

Eine Ablehnung beim Buchungsvorgang ist in der Regel ein Problem des Periodenabgleichs und kein Fehler bei der Datumsangabe. Das Dokumentendatum ist das Ausstellungsdatum des Originaldokuments, während das Buchungstag den Buchungszeitraum bestimmt, den das System prüft. Die Buchungszeitraum-Variante und nicht die Finanzjahresvariante öffnet und schließt Perioden für die Kopfzeile und für jeden Kontotyp.

SAP S/4HANA / posting date / document date / posting period variant / fiscal year variant / period control / authorization / FI document

Warum eine Lieferantenzahlung keine doppelte Ausgabe ist und wie man sie in SAP S/4HANA zurückverfolgt

In SAP S/4HANA begleicht eine Zahlung an einen Lieferanten eine bestehende Verbindlichkeit aus einer gebuchten Rechnung; es handelt sich nicht um eine neue Ausgabe. Die Rückverfolgung der Zahlung zur ursprünglichen Rechnung erfolgt über Clearing-Belege, Zuordnungsfelder und Positionsanzeigen.

SAP S/4HANA / Accounts Payable / Financial Accounting / Clearing / Document Flow / FI-AP